Bürgerservice / Bürgerbüro
Haushaltsdiagramm
-190.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-190.600 €
78,73%
27.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
27.500 €
11,36%
-13.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.600 €
5,62%
-8.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.400 €
3,47%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,83%
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle
Ergebnisgliederung
Beschreibung | Betrag |
---|---|
10: Summe der ordentlichen Erträge | 27.500 € |
Ordentliche Aufwendungen | |
11: Personalaufwendungen | -190.600 € |
12: Versorgungsaufwendungen | -13.600 € |
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.400 € |
14: Abschreibungen | 0 € |
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen | -2.000 € |
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen | 0 € |
17: Transferaufwendungen | 0 € |
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0 € |
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen | -214.600 € |
20: Verwaltungsergebnis | -187.100 € |
23: Finanzergebnis | 0 € |
26: Ordentliches Ergebnis | -187.100 € |
29: Außerordentliches Ergebnis | 0 € |
30: Jahresergebnis | -187.100 € |
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen | 0 € |
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | -187.100 € |