Bürgerservice / Bürgerbüro

Haushaltsdiagramm

-190.600 €
11 Personalaufwendungen
11 Personalaufwendungen
-190.600 €
78,73%
27.500 €
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
27.500 €
11,36%
-13.600 €
12 Versorgungsaufwendungen
12 Versorgungsaufwendungen
-13.600 €
5,62%
-8.400 €
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.400 €
3,47%
-2.000 €
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
0,83%
Eine Ebene Höher
  • 11 Personalaufwendungen
    -190.600 €
  • 02 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    27.500 €
  • 12 Versorgungsaufwendungen
    -13.600 €
  • 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
    -8.400 €
  • 15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
    -2.000 €
  • Summe
    -187.100 €
Die Summe entspricht Zeile 26 (ordentliches Ergebnis) in der untenstehenden Ergebnistabelle

Ergebnisgliederung

Anzeige-Optionen

BeschreibungBetrag
10: Summe der ordentlichen Erträge
27.500 €
Ordentliche Aufwendungen
11: Personalaufwendungen
-190.600 €
12: Versorgungsaufwendungen
-13.600 €
13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
-8.400 €
14: Abschreibungen
0 €
15: Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse aus besonderen Finanzaufwendungen
-2.000 €
16: Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen ausgesetzlichen Umlageverpflichtungen
0 €
17: Transferaufwendungen
0 €
18: Sonstige ordentliche Aufwendungen
0 €
19: Summe der ordentlichen Aufwendungen
-214.600 €
20: Verwaltungsergebnis
-187.100 €
23: Finanzergebnis
0 €
26: Ordentliches Ergebnis
-187.100 €
29: Außerordentliches Ergebnis
0 €
30: Jahresergebnis
-187.100 €
33: Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen
0 €
34: Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen
-187.100 €